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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0003334
Monto de la Factura
₲ 143.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.481.040

Retención DNCP
₲ 499.968
Retención IVA
₲ 3.906.000
Retención Renta
₲ 5.208.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.430.250.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.430.250.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2