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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 146.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.277.219

Retención DNCP
₲ 518.297
Retención IVA
₲ 4.007.455
Retención Renta
₲ 4.007.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235162
Monto Contrato
₲ 3.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.073.988.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.988.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433772
Nombre de la Licitación
Seguro Médico Plurianual 2.023 - 2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2