Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001174
Monto de la Factura
₲ 3.480.516
Nro. Solicitud de Transferencia
214487
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.294
Retención DNCP
₲ 12.669
Retención IVA
₲ 54.420
Retención Renta
₲ 131.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225331
Monto Contrato
₲ 811.535.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.941.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.941.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2