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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000316
Monto de la Factura
₲ 2.275.560
Nro. Solicitud de Transferencia
94674
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.525

Retención DNCP
₲ 8.409
Retención IVA
₲ 32.508
Retención Renta
₲ 65.016
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225331
Monto Contrato
₲ 811.535.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.941.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.941.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2