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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000656
Monto de la Factura
₲ 13.399.452
Nro. Solicitud de Transferencia
141927
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.752.592

Retención DNCP
₲ 49.358
Retención IVA
₲ 203.532
Retención Renta
₲ 381.630
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225331
Monto Contrato
₲ 811.535.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.941.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.941.790

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2