Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000313
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 207.360
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75250
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 206.372
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 790
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRIMEX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008378-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-23-225331
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 811.535.179
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 770.941.790
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 770.941.790
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422312
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        