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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009466
Monto de la Factura
₲ 25.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20950
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.712.277

Retención DNCP
₲ 95.869
Retención IVA
₲ 370.629
Retención Renta
₲ 741.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224828
Monto Contrato
₲ 15.329.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.757.921.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.757.921.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5