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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006397
Monto de la Factura
₲ 50.682.920
Nro. Solicitud de Transferencia
53373
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.111.271

Retención DNCP
₲ 184.865
Retención IVA
₲ 911.200
Retención Renta
₲ 1.429.368
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224930
Monto Contrato
₲ 1.361.557.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.257.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.257.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3