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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 924.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74633
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.168.000

Retención DNCP
₲ 3.225.600
Retención IVA
₲ 25.200.000
Retención Renta
₲ 33.600.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A.
RUC
80080337-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227048
Monto Contrato
₲ 13.254.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.591.467.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.588.241.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1