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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 40.028.750
Nro. Solicitud de Transferencia
54873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.749.017

Retención DNCP
₲ 146.391
Retención IVA
₲ 571.839
Retención Renta
₲ 1.524.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-233367
Monto Contrato
₲ 639.056.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.029.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.029.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4