Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 13.144.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.340.441
Retención DNCP
₲ 47.241
Retención IVA
₲ 252.512
Retención Renta
₲ 492.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236404
Monto Contrato
₲ 1.489.117.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.960.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.960.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5