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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 5.901.100
Nro. Solicitud de Transferencia
16944
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.541.542

Retención DNCP
₲ 21.228
Retención IVA
₲ 111.900
Retención Renta
₲ 221.124
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236404
Monto Contrato
₲ 1.489.117.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.942.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.403.942.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5