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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 14.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37060
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.851.482

Retención DNCP
₲ 53.716
Retención IVA
₲ 209.829
Retención Renta
₲ 559.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236404
Monto Contrato
₲ 1.489.117.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.960.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.960.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5