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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005562
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726

Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226157
Monto Contrato
₲ 814.157.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.588.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.588.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2