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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005512
Monto de la Factura
₲ 10.426.078
Nro. Solicitud de Transferencia
91883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.811.412

Retención DNCP
₲ 36.776
Retención IVA
₲ 284.348
Retención Renta
₲ 284.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226157
Monto Contrato
₲ 814.157.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.588.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.588.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2