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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 421.546
Nro. Solicitud de Transferencia
72479
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.599

Retención DNCP
₲ 1.557
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
78/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235974
Monto Contrato
₲ 117.908.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.795.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.795.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3