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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009497
Monto de la Factura
₲ 2.388.100
Nro. Solicitud de Transferencia
35497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.722

Retención DNCP
₲ 8.825
Retención IVA
₲ 34.116
Retención Renta
₲ 68.231
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
03/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224928
Monto Contrato
₲ 1.561.968.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.671.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.499.671.598

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3