Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.211.680
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            220142
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.345.338
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 55.631
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 217.310
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 579.493
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TAPE PYTA SA
        
                                    RUC
                            
            80025318-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            75/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-23-230181
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.632.532.960
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.490.542.687
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.490.542.687
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420829
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        