Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001604
Monto de la Factura
₲ 59.052.800
Nro. Solicitud de Transferencia
69292
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.581.225
Retención DNCP
₲ 214.334
Retención IVA
₲ 971.014
Retención Renta
₲ 2.232.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232856
Monto Contrato
₲ 840.841.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.383.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.383.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4