Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001018
Monto de la Factura
₲ 542.570
Nro. Solicitud de Transferencia
217287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.236
Retención DNCP
₲ 2.067
Retención IVA
₲ 7.751
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224929
Monto Contrato
₲ 830.011.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.169.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.169.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3