Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000862
Monto de la Factura
₲ 1.459.099
Nro. Solicitud de Transferencia
163288
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.324
Retención DNCP
₲ 5.437
Retención IVA
₲ 29.978
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224929
Monto Contrato
₲ 830.011.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.169.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.169.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3