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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003690
Monto de la Factura
₲ 29.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.485.109

Retención DNCP
₲ 108.873
Retención IVA
Retención Renta
₲ 841.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
04_2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224991
Monto Contrato
₲ 913.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 876.724.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.724.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422001
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para la DISERINTE - AD REFERENDUM POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5