Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0062039
Monto de la Factura
₲ 39.975.860
Nro. Solicitud de Transferencia
74442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.584.769
Retención DNCP
₲ 144.477
Retención IVA
₲ 705.532
Retención Renta
₲ 1.504.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.351.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.351.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1