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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002038
Monto de la Factura
₲ 13.340.440
Nro. Solicitud de Transferencia
74442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.542.350

Retención DNCP
₲ 48.211
Retención IVA
₲ 235.624
Retención Renta
₲ 502.201
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.204.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.204.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1