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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0061620
Monto de la Factura
₲ 16.597.390
Nro. Solicitud de Transferencia
39066
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.605.241

Retención DNCP
₲ 59.994
Retención IVA
₲ 292.224
Retención Renta
₲ 624.933
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237202
Monto Contrato
₲ 749.928.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.204.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.204.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1