Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0002867
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 499.581.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            189272
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 465.609.492
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.743.992
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.624.936
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.166.582
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REGIMIENTO 8 S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016988-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            114
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-23-234261
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.134.763.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 659.455.240
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 659.455.240
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            434566
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS PARA LA DISERSANFA
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        