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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006392
Monto de la Factura
₲ 2.378.300
Nro. Solicitud de Transferencia
40762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.302.627

Retención DNCP
₲ 1.081
Retención IVA
₲ 64.863
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225333
Monto Contrato
₲ 278.959.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.591.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2