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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006384
Monto de la Factura
₲ 24.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.949.287

Retención DNCP
₲ 86.040
Retención IVA
₲ 662.903
Retención Renta
₲ 665.260
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225333
Monto Contrato
₲ 278.959.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.591.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.591.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2