Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 924.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.526.000
Retención DNCP
₲ 3.259.200
Retención IVA
₲ 25.200.000
Retención Renta
₲ 25.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80078487-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227045
Monto Contrato
₲ 22.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.452.314.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.452.314.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1