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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 21.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.256.664

Retención DNCP
₲ 78.555
Retención IVA
₲ 306.857
Retención Renta
₲ 818.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224826
Monto Contrato
₲ 401.568.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.176.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.176.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5