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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 17.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56359
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.447.003

Retención DNCP
₲ 61.604
Retención IVA
₲ 481.282
Retención Renta
₲ 641.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236414
Monto Contrato
₲ 158.138.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.821.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.821.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5