Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 18.139.200
Nro. Solicitud de Transferencia
7039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.208.240
Retención DNCP
₲ 66.008
Retención IVA
₲ 338.082
Retención Renta
₲ 510.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236414
Monto Contrato
₲ 158.138.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.821.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.821.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
