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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 11.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146947
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.865.257

Retención DNCP
₲ 40.697
Retención IVA
₲ 317.945
Retención Renta
₲ 423.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236414
Monto Contrato
₲ 158.138.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.821.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.821.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5