Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000052
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 840.937.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            148319
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 783.753.750
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.935.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 22.934.659
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.579.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRONAR S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80059733-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-23-227047
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.878.585.515
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.790.446.880
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422959
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        