Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003487
Monto de la Factura
₲ 233.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.943
Retención DNCP
₲ 864
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224825
Monto Contrato
₲ 742.756.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.202.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.202.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5