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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003587
Monto de la Factura
₲ 11.266.320
Nro. Solicitud de Transferencia
88355
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.892.385

Retención DNCP
₲ 41.632
Retención IVA
Retención Renta
₲ 321.895
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224825
Monto Contrato
₲ 742.756.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.202.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.202.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5