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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003654
Monto de la Factura
₲ 934.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.773

Retención DNCP
₲ 3.454
Retención IVA
Retención Renta
₲ 26.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224825
Monto Contrato
₲ 742.756.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.202.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.202.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5