Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0009046
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 65.970.920
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            32092
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-03-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 62.838.873
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 243.778
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 942.442
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.884.883
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL CASTILLO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015104-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-23-224824
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.170.064.540
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.930.736.650
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.930.736.650
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            420829
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        