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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007335
Monto de la Factura
₲ 317.600
Nro. Solicitud de Transferencia
220433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.002

Retención DNCP
₲ 1.109
Retención IVA
₲ 8.662
Retención Renta
₲ 11.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.667.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.667.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3