Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073232
Monto de la Factura
₲ 4.357.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.818
Retención DNCP
₲ 15.210
Retención IVA
₲ 118.830
Retención Renta
₲ 158.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
80/2023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235870
Monto Contrato
₲ 404.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.667.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.667.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3