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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003997
Monto de la Factura
₲ 253.260
Nro. Solicitud de Transferencia
52566
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.053

Retención DNCP
₲ 965
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
77/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235929
Monto Contrato
₲ 174.187.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.163.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.163.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3