Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0004059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 57.388.625
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            123059
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-08-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.005.306
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 202.425
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.565.144
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.565.144
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HELITACTICA SA
        
                                    RUC
                            
            80049862-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-23-225001
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 701.324.832
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 659.978.546
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 659.978.546
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422208
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 01/23 - Adquisición de repuestos aeronáuticos para el Grupo de Transporte Aéreo - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        