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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 102.654.524
Nro. Solicitud de Transferencia
89717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.622.586

Retención DNCP
₲ 365.823
Retención IVA
₲ 2.799.669
Retención Renta
₲ 1.866.446
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103458
Monto Contrato
₲ 1.231.854.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.471.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.471.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282659
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional