Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.601
Retención DNCP
₲ 3.665
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231872
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.098.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.098.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional