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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.718.001

Retención DNCP
₲ 40.145
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 418.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231872
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.098.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.098.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional