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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001846
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37249
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.192

Retención DNCP
₲ 10.182
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 101.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231940
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.621.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.621.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional