Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001799
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.150.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            218184
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.071.799
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.015
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 31.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 41.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS HERNAN OVIEDO VERA 
        
                                    RUC
                            
            3650486-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11001-23-231940
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 89.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 58.621.269
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 58.621.269
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424187
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
        
                                    Convocante
                            
            Congreso Nacional (C.N.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Congreso Nacional
        