Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 28.865.577
Nro. Solicitud de Transferencia
218155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.902.718
Retención DNCP
₲ 100.767
Retención IVA
₲ 787.243
Retención Renta
₲ 1.049.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231874
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.052.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.052.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
