Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006640
Monto de la Factura
₲ 11.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.394.788
Retención DNCP
₲ 38.962
Retención IVA
₲ 301.255
Retención Renta
₲ 301.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-232218
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.829.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.829.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
