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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006914
Monto de la Factura
₲ 888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151389
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.617

Retención DNCP
₲ 3.100
Retención IVA
₲ 24.218
Retención Renta
₲ 32.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-232218
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.829.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.829.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional